Uwaga! Dostępne w programie od wersji 7.0

Proces ręcznego przekazywania e-faktury do KSeF.

  • Aktywacja e-faktury w Programie:
    • Przejdź do menu Operacje -> Ustawienia -> Parametry programu.

W sekcji dotyczącej KSeF zaznacz opcję Włącz ręczne generowanie eFaktury.

  • Wystawienie Faktury:
    • Wystaw fakturę w programie do faktur jak zwykle.
    • Sprawdź, czy wszystkie dane na fakturze są poprawne i kompletne.
  • Zapisanie e-Faktury.xml na dysku:
    • Zaznacz wystawioną fakturę na liście dokumentów sprzedaży.
    • Użyj prawego przycisku myszy i wybierz opcję eFaktura. Otworzy się okna z miejscem zapisu tej faktury w formacie xml.

  • Dodanie eFaktury do systemu KSeF
    • Zaloguj się na odpowiednie środowisko KSeF w zależności od wybranego typu połączenia w programie:

Środowisko produkcyjne: https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/

Środowisko przedprodukcyjne (demonstracyjne): https://ap-demo.ksef.mf.gov.pl/web/

    • Następnie wybieramy zakładkę Wystaw fakturę i Wczytaj fakturę i klikamy na Dodaj plik. Wyszukujemy na dysku zapisany wcześniej pliki xml z eFakturą.
    • Po zapisaniu dokumentu przechodzimy do Listy Faktur i tam kupujemy nr KSeF dla wczytanej faktury, który wprowadzamy do programu FakturyPro.

  • Wprowadzanie nr KSeF dla dokumentu
    • Zaznacz wystawioną fakturę na liście dokumentów sprzedaży i wybierz wprowadź nr KSeF skopiowany z systemu Ministerstwa Finansów.
    • Dokument zostanie opisany numerem KSeF.

  • Ograniczenia:
    • Pamiętaj, że faktury z zapisanym nr KSeF nie mogą być już edytowane.

Powrót do instrukcji

Spis treści

Zapisz się do newslettera